Обратите внимание: вопросы публикуются после модерации
Мы отвечаем на вопросы по теме статьи, которые помогают предпринимателям самостоятельно вести бизнес, но не консультируем бухгалтеров по вопросам их профессиональной деятельности.
Мы не гарантируем бесплатных ответов по сложным кейсам.

Если ваш вопрос касается подбора кодов ОКВЭД, выбора формы собственности или оптимальной системы налогообложения и снижения налоговой нагрузки, получите бесплатную телефонную консультацию профессионального бухгалтера
Сколько страховых взносов должен заплатить ИП, зарегистрированный в октябре?
Я открыл ИП в октябре УСН 6%. Сколько страховых взносов необходимо оплатить и как их учесть при оплате налога 6%?
yur-radygin 09.10.2018 1 ответ
Максим Правдин
Вы зарегистрировали ИП в 4-м квартале, поэтому не должны платить авансовые платежи, а только налог по итогам года. Подробнее читайте здесь https://www.regberry.ru/nalogooblozhenie/avansovye-platezhi-po-usn Сумму страховых взносов удобно рассчитать на калькуляторе, для этого введите дату регистрации ИП и доход, который вы планируете получить до конца года https://www.regberry.ru/nalogooblozhenie/calculator-strahovyh-vznosov Уплаченные взносы указываете в декларации по УСН, там есть специальные поля для этого. Разницу между начисленным налогом и уплаченными взносами надо будет уплатить до 30 апреля 2019 года.
Когда платить страховые взносы, чтобы учесть их в расчете авансовых платежей на УСН?
Добрый день. Чтобы уменьшить налог за счет страховых взносов в третьем квартале, надо оплатить их до 25.09 или до 30.09?
theej 21.09.2018 1 ответ
Максим Правдин
Здравствуйте, чтобы учесть страховые взносы в расчете авансового платежа по УСН за 9 месяцев 2018 года, их надо перечислить до конца сентября. Оставшуюся часть авансового платежа (если он не будет полностью уменьшен на сумму уплаченных взносов) перечислить надо не позднее 25 октября.
Сумма страховых взносов ИП, которая уплачивается, заранее фиксирована?
А разве сумма страховых взносов, которая уплачивается, заранее фиксирована? Мне в налоговой сказали, что произвольная. То есть я заплатила 13,273 руб в ПФР 13 июня за второй квартал и столько же заплачу сейчас за третий. Поскольку сумма моего дохода 210,000 в квартал, то 6% я не платила. Все правильно?
blkafana.ro 11.09.2018 1 ответ
Максим Правдин
Заранее известна только обязательная сумма взносов ИП. В 2018 году это 32 385 рублей плюс, если доход превысит 300 000 рублей в год, надо заплатить дополнительный взнос. Обязательную сумму взносов вы можете платить любыми частями и в любые сроки до конца текущего года. Если вы получили за 2 квартал 210 тысяч рублей, то авансовый платеж составит 12,6 тысяч рублей. Если вы перечислили за себя в июне 13,273 тысяч рублей взносов, то авансовый платеж полностью уменьшился. платить его не надо. За индивидуальным расчетом налоговых платежей рекомендуем обращаться на бесплатную консультацию https://www.regberry.ru/Besplatnaya-konsultatsiya-po-nalogooblozheniyu?utm_source=menu&utm_medium=special&utm_term=Besplatnaya-konsultatsiya-po-nalogooblozheniyu-2p&utm_campaign=menu_Besplatnaya-konsultatsiya-po-nalogooblozheniyu-2p
ИП работает по найму. Взносы всё равно нужно платить?
Добрый день! А если ИП работает по найму (совмещая), то есть работодатель уже платит за него страховые взносы, то как ИП ему придётся заплатить эти взносы повторно?
daria.zhirova 15.08.2018 1 ответ
Максим Правдин
Здравствуйте, если ИП совмещает работу по найму и бизнес, взносы он платит за себя в любом случае. Взносы, которые перечисляет его работодатель, и взносы, которые перечисляет сам ИП, поступают на его страховой счет и учитываются при начислении пенсии.
Сначала оплатил взносы, а потом налог. Значит уменьшить налог не получится?
Добрый день! По ошибке (а точнее по неопытности...) сначала оплатил авансовые платежи по УСН (за 1 и 2-ой кварталы - около 24 000 руб), а лишь потом фиксированные взносы. Получается, что теперь я смогу уменьшить на сумму фиксированных взносов ТОЛЬКО ТЕ авансовые платежи, которые поступят во второй половине года? А эти 24 тысячи я добровольно отдал государству?) Взносы оплатил полностью (32 385 руб). Это за 2018 год... оплатил сегодня. По примерным расчетам в этом году мне нужно будет еще заплатить (за 3 и 4 кварталы) порядка 15 тыс налога. Их уплату я "перекрою" взносами (32 тыс). А смогу ли я "перенести" оставшуюся часть от взносов (32000-15000=17000 руб) для погашения налога в 2019 год? Или эти 17000 руб (на которые я теперь НЕ смогу уменьшить налог) - цена моей ошибки в последовательности оплаты Налога/Взносов? Спасибо)
ruspokerstarrr 05.07.2018 1 ответ
Максим Правдин
Здравствуйте, налоговым периодом на УСН является календарный год. По итогу 2018 года вы сдадите декларацию, в которой будет видно, есть ли у вас переплата по налогу.. Если это так, то после сдачи декларации вы можете обратиться в свою инспекцию с заявлением о возврате или зачёте переплаченной суммы налога в счёт будущих платежей.
Еще вопросы