Обратите внимание: вопросы публикуются после модерации
Мы отвечаем на вопросы по теме статьи, которые помогают предпринимателям самостоятельно вести бизнес, но не консультируем бухгалтеров по вопросам их профессиональной деятельности.
Мы не гарантируем бесплатных ответов по сложным кейсам.

Если ваш вопрос касается подбора кодов ОКВЭД, выбора формы собственности или оптимальной системы налогообложения и снижения налоговой нагрузки, получите бесплатную телефонную консультацию профессионального бухгалтера
Здравствуйте. В статье написано: Важный момент - под реализацией понимают не собственно оплату товара вашим покупателем, а только передачу товара в его собственность. Этот вопрос был рассмотрен в Постановлении ВАС РФ № 808/10 от 29.06. 2010 г., согласно которому «…из налогового законодательства не следует, что условием включения в расходы стоимости приобретенных и реализованных товаров является их оплата покупателем». Таким образом, чтобы зачесть расходы на приобретение товара, предназначенного для дальнейшей реализации, упрощенец должен этот товар оплатить, оприходовать и реализовать, т.е. передать в собственность своему покупателю. Факт же оплаты покупателем этого товара при расчете налоговой базы на УСН Доходы минус расходы значения иметь не будет. Если можно, приведите примеры документов, которые налоговая обязана принять в подтверждение перехода права собственности на товар при последующей продаже мной, собственником. Спасибо.
jurgen83 27.06.2017 1 ответ
Максим Правдин
Добрый день, товары признаются реализованными, когда право собственности на них перешло от продавца к покупателю (п. 1 ст. 39 НК РФ). Если договором не предусмотрено иное, передача права собственности происходит в момент отгрузки товаров, независимо от их оплаты покупателем (п. 1 ст. 223 ГК РФ). Факт передачи можно фиксировать различными документами, поскольку не установлено законом специальных видов и форм документов. Это может быть акт, расписка, накладная, инвентаризационная опись, квитанции о приемке грузов к перевозке и другие документы. На практике для целей учета документально факт передачи товара оформляется товарными накладными (форма №ТОРГ-12) или товарно-транспортными накладными (ТТН) если используется сторонний перевозчик.
Возможно ли подать 0 декларацию, если зп приходит на дебетовую карточку. Заплатив при этом только пенсионку?
N1ckon 20.06.2017 1 ответ
Максим Правдин
Не совсем понятен ваш вопрос. У ИП нет зарплаты, есть только предпринимательский доход. Если вы получаете доход от бизнеса на карту физического лица, то это нарушение, подробности здесь https://www.regberry.ru/malyy-biznes/lichnyj-schet-ip-vmesto-raschetnogo Но даже если это так, указывать в декларации полученные доходы и платить с них налог надо обязательно. То есть, нулевая декларация в этом случае невозможна.
Хочу выбрать УСН доходы-расходы. Что если пришло 2 млн инвестиций, которые потратятся в ноль к концу года. Получается, что выгодно Доходы-расходы(за год) НО! что если пришли в июне 2 млн. И не успеют потратится все 2 млн к отчету первого полугодия? получается придется заплатить 15% от 2 млн = 300 000. А за год выйдет 1% = 20000. И как тогда быть? мне вернут 280000 из налоговой? или просто можно не платить в первое полугодие 300000?
shekurovruslan 16.06.2017 1 ответ
Максим Правдин
Не платить авансовые платежи нельзя, даже при прогнозе, что все полученные средства будут израсходованы и надо платить минимальный налог. При нарушении сроков уплаты авансовых платежей начисляются пени. Если по итогам года оказалось, что уплаченные авансы намного превысили рассчитанный минимальный налог, то их остаток (за вычетом минимального налога) можно зачесть в счет будущих платежей или вернуть. А чтобы не допускать необходимости платить авансы в вашем случае, рекомендуем договориться с инвестором не о разовом поступлении всей суммы, а по частям. В этом случае поступающие средства будут сразу расходоваться и авансов не возникнет или они будут небольшими.
ИП на упрощёнке "Доходы". Можно ли сдать декларацию по режиму "Доходы-расходы"? По режиму "Доходы" получается очень большой налог. Может ли налоговая принять такую декларацию?
lybov-gamburg 06.06.2017 1 ответ
Максим Правдин
К сожалению, нельзя. Несмотря на то, что УСН Доходы и УСН Доходы минус расходы относятся к одной упрощенной системе, это разные налоговые режимы с разным порядком расчета налоговой базы. Если вы подавали уведомление о переходе на УСН Доходы, то числитесь плательщиком этого режима, поэтому декларацию по УСН Доходы минус расходы у вас не примут. Если для вас выгоден второй вариант, то на него можно перейти только раз в году, подав новое заявление до конца текущего года. Тогда с 2018 года вы будете плательщиком УСН Доходы минус расходы.
Добрый день! Я - ИП на УСН Доход. Зарегестрирована в апреле 2017 г., есть р/с в банке. Оказываю услуги по дизайну. У меня несколько вопросов: 1) Как правильно оформлять получение наличных от физ.лица по договору об оказании услуг? 2) Надо ли наличные деньги, полученные по договору, класть на р/с ИП? Или достаточно просто платить с них налоги? 3) Если я работаю только с апреля 2017, должна ли я платить страховые взносы за 2017 в полном объеме - 27990 руб., или только за 3 квартала? Спасибо!
vasrecherche 26.05.2017 1 ответ
Максим Правдин
Здравствуйте, при получении наличной оплаты вам надо выдать приходный кассовый ордер, на основании чего будете заполнять КУДиР. Наличные необязательно класть на расчетный счет, можно хранить их в кассе или забирать на свои личные нужды по расходному ордеру. Подробнее о кассовых операциях можно прочесть здесь https://www.regberry.ru/malyy-biznes/kassovye-operacii Страховые взносы вы платите только за те месяцы и дни,в течение которых являетесь ИП. Сумму можно рассчитать с помощью нашего калькулятора https://www.regberry.ru/nalogooblozhenie/calculator-strahovyh-vznosov
Еще вопросы